Leyla » 23 сен 2009, 18:01
Помогоите пожалуйста в следующей ситуации, нужно очень срочноооо
Наше фирмой был приобретен товар. К купленному товару прилагалась счет-фактура на сумму 3200 тенге и фискальный чек на сумму 200 тенге, т.е. сумма товара 3200- КУПОН 3000= к оплате 200.
Нами была оплачено всего 200 тенге. Счет-!фактуру на сумму я разнесла, НДС взяла в зачет. Купон на 3000 тенге я посадила на прочий доход фирмы, но НДС -ом его не облагала.Правильно ли я сделала?
Если верно,то тогда как мне сформулировать ответ на эту ситуацию для налогового комитета? Нам было выслано уведомление о несоответствии оборотов по деклариции НДС с формой 220 Декларация по ИПН, разница вот в этих 3000 тенге, заранее огромное спасибо.