Alenyshka » 28 окт 2009, 00:12
Спасибо, sokref , учту, просто некогда разбираться было.
brusnikaбух, сорри, в той теме, что указана, была путаница, спрашивали со всех сторон, а здесь я быстро глянула, и не туда меня понесло. У вас конечно же нет НДС за нерезидента, а по ст. 232 п.2 и ст.236 п.4 ваши юр.услуги не облагаются НДС. Счет-фактуру так и выписывайте - "без НДС". В ББ Крупный и средний бизнес за 2007 год были очень удобные схемы по нерезидентам в части КПН и НДС. Суть с тех пор не изменилась.