shurik_kz » 11 мар 2011, 01:08
Вышла в свет официальная версия редакции 2.0.1.54 конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана»
Можете скачивать с оффсайта
http://users.v8.1c.ru/, кто зарегистрирован.
Новое в релизе можете прочитать ниже.
Свиток (Свернуть/Развернуть)
Новое в версии
Поддержка учета в структурных подразделениях, не выделенных на отдельный баланс
В редакции 2.0 добавлена возможность ведения бухгалтерского, кадрового и налогового учетов в разрезе структурных подразделений организации, не выделенных на отдельный баланс.
* Если у предприятия имеются структурные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, необходимо:
o включить ведение учета по структурным подразделениям в настройках программы;
o отметить такие подразделения в качестве структурных подразделений в справочнике "Подразделения организаций".
* В первичных документах добавлена возможность указания структурного подразделения, к которому относится документ. В случае, если документ не относится к структурному подразделению (должен отражаться в учете головной организации), то в качестве структурного подразделения указывается значение головной организации.
* Перемещение ТМЗ и ОС из одного структурного подразделения в другое отражается в системе с помощью документа "Перемещение ТМЗ" или "Перемещение ОС" соответственно.
* В состав конфигурации добавлен документ "Авизо по прочим операциям" (меню "Операция - Авизо по прочим операциям)". Данный документ предназначен для отражения передачи данных между структурными подразделениями. Документ вводиться по "прочим" разделам учета, для которых не предусмотрено стандартных документов для передачи данных (входят все подсистемы, кроме ТМЗ, учета заработной платы и ОС). Одним документом может быть передано несколько сумм по разным счетам бухгалтерского и налогового учетов.
* В стандартных бухгалтерских отчетах добавлена возможность отбора сведений по перечню структурных подразделений, а также вывода данных в разрезе структурных подразделений.
* Реализована возможность ограничения доступа к документам отдельных структурных подразделений.
* Для регистрации структурных подразделений и заполнение необходимых данных в справочник "Подразделения организаций" добавлены следующие реквизиты: наименование, РНН/БИН, адреса, телефоны, сведения об ответственных лицах и т.д. Указанные реквизиты выводятся в печатных формах документов.
* Реализовано распределение накладных расходов в разрезе структурных подразделений. Для распределения накладных расходов в разрезе структурного подразделения, необходимо:
o В регистре сведений "Методы распределения косвенных расходов организаций" указать то структурное подразделение, накладные затраты которого будут подлежать распределению.
o В справочнике "Методы распределения накладных расходов" указать структурное подразделение, на которое необходимо отнести затраты.
Реструктуризация подсистемы налогового учета
Расширены возможности подсистемы налогового учета.
* Реструктуризирован план счетов налогового учета. По структуре счетов и установленным свойствам он подобен плану счетов бухгалтерского учета.
* Упрощена процедура настройки соответствия счетов БУ и НУ. Первичное соответствие может быть настроено непосредственно в плане счетов бухгалтерского учета.
* Реализована возможность отключения отражения первичных документов в подсистеме НУ. Добавлен признак "Учитывать КПН". Отражение операций, не связанных с получением дохода, производится путем выбора соответствующего значения "Вид учета НУ" в первичном документе.
* Реализован расчет корректировки себестоимости выпущенной продукции в налоговом учете, в том числе по направлениям списания продукции отличным от бухгалтерского учета.
* Учет активов и обязательств в налоговом учете реализован по балансовому методу. При этом для счетов, по которым не требуется ведение учета постоянных и временных разниц - например, счетов учета денежных средств, - можно снять признак расчета разниц в плане счетов налогового учета.
* Добавлена возможность ввода остатков в налоговом учете, в том числе автоматический расчет остатков по данным бухгалтерского учета.
* Реализован балансовый метод учета временных разниц, который является опциональной возможностью. Для использования балансового метода необходимо установить признак "Ведение учета временных разниц балансовым методом" в настройке учетной политики по бухгалтерскому учету (меню "Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (бухгалтерский учет)"). При этом для счетов, по которым не требуется ведение учета постоянных и временных разниц - например, счетов учета денежных средств, - можно снять признак расчета разниц в плане счетов налогового учета. После установки признака "Ведение учета временных разниц балансовым методом" для корректного отражения данных в налоговом учете согласно выбранному методу необходимо:
o Сформировать документ "Закрытие месяца" с регламентной операцией "Закрытие счетов НУ" на дату введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету.
o Ввести начальные остатки налогового учета используя документы "Ввод начальных остатков по зарплате", "Ввод начальных остатков по прочим разделам" (меню "Предприятие - Ввод начальных остатков").
В комплекте дистрибутивов обновления конфигурации содержится специальная обработка ПереходНа20.epf, которая позволяет провести все необходимые действий в автоматическом режиме."
Внимание! Переход на ведение налогового учета по балансовому методу необходимо осуществлять ПОСЛЕ сдачи годовой отчетности за 2010 год.
Универсальные бухгалтерские отчеты
В новой редакции "Бухгалтерия для Казахстана" часть отчетов была переведена на систему компоновки данных. Данный переход позволил реализовать механизмы более глубокой и гибкой настройки отчетов.
* Во всех стандартных бухгалтерских отчетах реализована возможность гибкой настройки отчетов, позволяющая выводить произвольные реквизиты аналитики счетов, а также выбирать схемы оформления отчетов.
* В отчетах налогового учета реализована возможность вывода сведений о показателях налогового учета и постоянных/временных разниц в одном отчете.
* Реализована интерфейсная панель упрощающая процесс настройки бухгалтерских отчетов.
Регламентированные отчеты
* Справка о суммах дохода, выплаченному физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносах
o Добавлен регламентированный отчет "Справка о суммах дохода, выплаченному физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов" для заполнения данными о суммах дохода, а также данными об исчисленных и перечисленных суммах пенсионных отчислений и пени.
o Для отчета реализована опционная возможность заполнения колонки "Перечисленные суммы ОПВ" двумя вариантами: по периоду исчисления и по периоду перечисления.
* Справка с места работы за последние двенадцать календарных месяцев перед наступлением социального риска
o Добавлен регламентированный отчет "Справка с места работы за последние двенадцать календарных месяцев перед наступлением социального риска" для заполнения данными о суммах дохода, а также данными об исчисленных и перечисленных суммах социальных и пенсионных отчислений.
o Для отчета реализована опционная возможность заполнения колонок "Сумма ОПВ уплаченная", "Сумма СО уплаченная" двумя вариантами: по периоду исчисления и по периоду перечисления.
* Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество, форма 701.01
o В состав комплекта включена форма, утвержденная приказом Министра финансов Республики Казахстан №644 от 20 декабря 2010 года. Форма предназначена для сдачи отчетности в 2011 году.
o Для формы реализована возможность выгрузки данных в формате XML для шаблона ИС СОНО form_701_01_v10_r29 от 29.12.2010 г.
* Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, форма 328.00
o Обновлены шаблоны выгрузки для шаблона ИС СОНО form_328_00_v3_r13 от 25.01.2011 г.
Прочие изменения
* Добавлена возможность отключения ведения аналитического учета по сотрудникам на счетах расчетов по заработной плате, налогам и взносам с заработной платы. Настройка аналитического учета выполняется в форме настроек программы (меню "Предприятие - Настройка параметров учета - Настройки программы - закладка "Аналитический учет по сотрудникам""). Отключение аналитического учета по сотрудникам может применяться совместно с механизмом ограничения доступа к информации о сотрудниках предприятия.
* Добавлена возможность включения аналитического учета в разрезе подразделений и МОЛ на счетах учета основных средств. Настройка аналитического учета выполняется в форме настроек программы (меню "Предприятие - Настройка параметров учета - Настройки программы - закладка Аналитический учет ОС").
* Добавлена возможность установки специализированных методов распределения накладных расходов производства, в том числе указание процентов распределения косвенных расходов на затраты конкретного подразделения, а также указание перечня подразделений, на которые выполняется распределение.
* Добавлена возможность настройки ведения кадрового учета по головной организации. Настройка ведения учета по головной организации осуществляется в регистре сведений "Учетная политика по персоналу организаций" (меню "Предприятие - Учетная политика - Учетная политика (по персоналу)").
* В состав конфигурации добавлена роль "Только просмотр", позволяющая предоставить доступ к данным информационной базы без возможности редактирования какой-либо учетной информации, в том числе справочников и регистров сведений. Роль является самостоятельной и не требует наличия иных ролей, в том числе роли "Пользователь". Для роли могут быть применены дополнительные ограничения доступа к организациям, структурным подразделениям, складам, кассам и физическим лицам.
* В учетную политику по персоналу организаций добавлена настройка "Учитывать кадровые перестановки" (меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Учетная политика (по персоналу)"). По умолчанию для всех организаций данный признак устанавливается при обновлении информационной базы. При установленном признаке во время расчета среднего заработка не будет применяться коэффициент индексации при изменении места работы сотрудника (до даты изменения). Отключение настройки может применяться в случаях реструктуризации кадрового плана предприятия.
Порядок обновления конфигурации.
Свиток (Свернуть/Развернуть)
Порядок обновления конфигурации версии 1.5.19.5 на версию 2.0.1.54
Выполнение обновления необходимо осуществлять пользователю, имеющему полные права, без ограничения даты запрета редактирования, для работы с информационной базой. Для обновления версии конфигурации следует использовать режим "Обновление конфигураций". Файл обновлений 1Cv8.cfu находится в подкаталоге tmplts\1c\accountingkzbase\2_0_1_54\ каталога установки 1С:Предприятия 8.
1. Сделайте резервную копию вашей информационной базы.
Резервную копию можно создать:
* при использовании файлового варианта 1С:Предприятия 8 - путем копирования файла 1CV8.1CD в отдельный каталог;
* при использовании клиент-серверного варианта 1С:Предприятия 8 - средствами SQL Server.
Независимо от используемого варианта 1С:Предприятия 8 резервную копию можно создать, используя режим выгрузки информационной базы. Для этого:
* запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор";
* в меню "Администрирование" выберите пункт "Выгрузка информационной базы";
* в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.
2. Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
3. Откройте конфигурацию, для этого в меню "Конфигурация" выберите пункт "Открыть конфигурацию".
4. Вызовите режим "Обновление конфигураций", для этого в меню "Конфигурация", подменю "Поддержка", выберите пункт "Обновить конфигурацию".
5. В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите "Доступные обновления", после чего выберите нужное обновление в соответствующем списке.
6. Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите "Файл обновления", после чего выберите нужный файл обновления.
7. В окне "Обновление конфигураций" нажмите кнопку "OK" для продолжения обновления конфигурации.
8. После завершения будет открыто окно "Конфигурация", содержащее конфигурацию с внесенными изменениями. Выполните сохранение конфигурации.
Внимание!!!
В связи со структурными изменениями, внесенными в объекты конфигурации, в том числе в регистры бухгалтерии, после выполнения обновления конфигурации рекомендуется выполнить тестирование и исправление информационной базы, в рамках которого будет проведена реструктуризации регистров. Для этого необходимо в режиме Конфигуратора войти в меню "Администрирование" - "Тестирование и исправление", выбрать все пункты/режимы и нажать на кнопку "Выполнить". Перед выполнением операции необходимо сделать резервную копию информационной базы в соответствии с вышеприведенными рекомендациями.
Возможно появление сообщение по логической целостности регистра бухгалтерии «Типовой», данное сообщение не является ошибкой в связи с его реструктуризацией.
Особенности обновления конфигурации на версию 2.0.1.54
В текущей версии конфигурации реализована возможность отключения ведения аналитического учета в разрезе сотрудников на счетах бухгалтерского учета, связанных с расчетом заработной платы. В связи с этим, после выполнения обновления необходимо запустить обработку "Добавление возможности опциональной аналитики по сотрудникам на счетах по заработной плате" из пакета обработок обновления конфигурации, которая производит замену ссылок в информационной базе на модифицированные счета.
В связи с реструктуризацией налогового плана счетов, необходимо выполнить действие «Замена ссылок на модифицированные счета налогового учета» пакета обработок обновления, которая производит замену ссылок в информационной базе на модифицированные счета.
В связи с реализацией балансового метода учета временных разниц, в ряде документов конфигурации добавлены новые реквизиты, необходимые для отражения документа в подсистеме налогового учета. Для их автоматического заполнения значениями по умолчанию необходимо запустить обработку "Заполнение реквизитов налогового учета в документах", "Заполнение счетов и аналитики по налоговому учету в платежных документах" входящие в состав пакета обработок по обновлению информационной базы.
Необходимо учитывать, что выполнение обработок может занять значительное время, которое напрямую зависит от количества документов в информационной базе.
Особенности включения функционала конфигурации версии 2.0.1.54 «Ведение учета временных разниц балансовым методом»
В новой редакции 2.0 конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана» реализован балансовый метод учета временных разниц. Особенность метода заключается в учете налоговой базы активов и обязательств, выявлении разниц в момент признания активов и обязательств. Расчет итоговой величины отложенных налоговых активов и обязательств выполняется по данным о налоговой базе в налоговом учете.
Переход на новую методику ведения налогового учета может быть осуществлен в любое удобное время, при этом желательно, чтобы в течение отчетного года применялась только одна из методик.
Для перехода на балансовый метод учета временных разниц, рекомендуется использовать обработку ПереходНа20.epf, которая находится в подкаталоге tmplts\1c\accountingkzbase\2_0_1_54\ExtFiles каталога установки 1С:Предприятия 8. Обработка автоматически выполняет все необходимые действия для перехода на новую методику налогового учета.
Если Вы хотите перейти на новую методику налогового учета вручную, необходимо провести следующие действия:
1. В настройках учетной политики по бухгалтерскому учету необходимо установить параметр «Ведение учета временных разниц балансовым методом» (меню «Предприятие» -«Учетная политика» - «Учетная политики (бухгалтерский учет)). В качестве периода действия учетной политики необходимо установить дату начала года (например: «01.01.2011г.»).
2. Сформировать документ «Закрытие месяца» с регламентированной операцией «Закрытие счетов НУ» на дату, предшествующей дате введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету (например: «31.12.2010г.»).
Закрытие счетов НУ позволяет произвести «аннулирование» сальдо счетов налогового учета, сформировавшегося в информационной базе к моменту перехода на балансовый метод учета временных разниц. Исключение составляют счета подраздела 20Н «Внеоборотные активы» - сальдо данных счетов не подлежит аннулированию, для продолжения корректного налогового учета по фиксированным активам.
3. Ввести начальные остатки налогового учета по данным бухгалтерского учета, используя документ «Ввод начальных остатков по прочим разделам» на дату, предшествующую дате установки новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету (например: «31.12.2010г.») (меню «Предприятие» - «Ввод начальных остатков» - «Ввод начальных остатков по прочим разделам»).
Внимание!!!
Для вступления изменений в силу необходимо перепровести все документы с начала даты введения учета временных разниц балансовым методом в информационной базе.
Особенности совместного использования конфигураций "Управление торговлей для Казахстана" и "Бухгалтерия для Казахстана 2.0"
При переходе на редакцию "Бухгалтерия для Казахстана 2.0" в конфигурации "Управление торговлей для Казахстана" появляется ряд особенностей совместного использования, которые необходимо учесть. Описание данных особенностей находится в разделе «Порядок настройки обмена данными между конфигурациями «Управление торговлей для Казахстана» версии 2.2.10 и «Бухгалтерия для Казахстана» версии 2.0.1.» файла «Совместное использование конфигураций УТ для Казахстана и Бухгалтерия для Казахстана.htm», входящего в состав поставки.