Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Карина (темы, которые создал(а) участник форума Карина)

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Lada » 06 ноя 2009, 18:35

Леона писал(а):Есть в ст.256 пунк 1,пп 2),где поставщиком,являющимся плательщиком НДС,выставлен сч/ф,значит любой плательщик хоть с НДС,хоть без Вам выставил сч/ф и она соответсвует требованиям п.2,значит попадает в строку 300.00.012.3,а в декларации по графе А,она же и подпадает под сумму оборота без НДС.

:D Можно ложку дегтя?
Статья 263. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.
Ну-с а где тут написано что не плательщик НДС обязан выписывать счет фактуру?
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника


Эта тема в сообществах:


Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Lada » 06 ноя 2009, 18:40

Отсюда вывод не плательщик может выписывать счф но не обязан :D
Ну а без яда никогда не найти противоядия :!:
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Даздраперма » 06 ноя 2009, 19:31

Lada писал(а):где тут написано что не плательщик НДС обязан выписывать счет фактуру

Статья 263. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.
2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.
3. Плательщик налога на добавленную стоимость указывает в счете-фактуре:
1) по оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, - сумму налога на добавленную стоимость;
2) по оборотам, освобожденным от налога на добавленную стоимость, - отметку «Без НДС».
4. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 статьи 256 настоящего Кодекса, выписывается с отметкой «Без НДС».

:?
Даздраперма

 
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 28 май 2008, 13:26
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Даздраперма
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Даздраперма » 06 ноя 2009, 19:37

Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
......
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
1) подлежит уплате поставщикам по выставленным счетам-фактурам с выделенным в них налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2) - 4) настоящего пункта;
2) подлежит уплате по счетам-фактурам, выписанным в соответствии с пунктом 10 статьи 263 настоящего Кодекса, по договору финансового лизинга (за исключением договора возвратного лизинга), но не более суммы налога, приходящейся на размер облагаемого оборота лизингодателя, определяемой на дату совершения оборота в соответствии с пунктом 10 статьи 238 настоящего Кодекса;
3) подлежит уплате по счетам-фактурам, выписанным в соответствии с пунктом 10 статьи 263 настоящего Кодекса, по договорам возвратного лизинга;
4) подлежит уплате по счетам-фактурам, выписанным в соответствии с пунктом 11 статьи 263 настоящего Кодекса, в части, приходящейся на стоимость полученных в отчетном налоговом периоде периодических печатных изданий и иной продукции средства массовой информации;
5) указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и не подлежит возврату в соответствии с условиями таможенного режима;
6) указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и подтверждающем уплату налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса;
7) выделена отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика;
8) выделена отдельной строкой в электронном билете, выдаваемом на авиационном транспорте с указанием идентификационного номера налогоплательщика - перевозчика, при одновременном выполнении следующих условий:
наличие посадочного талона;
наличие документа, подтверждающего факт оплаты стоимости электронного билета;
9) указана в документах, применяемых поставщиком коммунальных услуг, расчеты за которые производятся через банки;
10) в случаях, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, указана в инвентаризационной описи остатков товаров, составленной на дату постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, при условии ее подтверждения согласно соответствующим подпунктам настоящего пункта;
11) указана в документе на выпуск товаров из государственного материального резерва, выписанном уполномоченным органом по государственным материальным резервам по форме, установленной законодательством Республики Казахстан, с учетом положений настоящего подпункта.
В таком документе:
по товарам, обороты по реализации которых относятся к необлагаемым оборотам, указывается «Без НДС»;
по остальным товарам указывается сумма налога на добавленную стоимость в пределах суммы налога, уплаченной при поставке данных товаров в государственный материальный резерв, и которая определена таким образом, как если бы стоимость выпускаемых товаров включала сумму налога на добавленную стоимость по ставке, действующей на дату их выпуска.

тут тоже :?
Даздраперма

 
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 28 май 2008, 13:26
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Даздраперма
Активность участника

Re: Отзыв налоговой отчетности

Сообщение Roseberry » 06 ноя 2009, 21:05

В форме 300.07 за 2 квартал при загрузке из EXCEL загрузили цифры с тиынами, подскажите что делать?????????
Roseberry
-------
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 авг 2009, 21:41
Блог имени Roseberry
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Lada » 06 ноя 2009, 23:07

Убрать тиыны :lol:
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Мабуба » 07 ноя 2009, 08:25

Вы не указали отправлена ли форма, но будем предполагать, что отправлена, ведь 2 квартал....... Отправьте "минусовку" с точностью до наоборот, а потом допик с правильными цифрами.
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Алина-Влад » 08 ноя 2009, 19:47

Здравствуйте. в строку 300.00.001 нужно ли вносить суммы, которые проходят по кассовому аппарату и, которые не указаны в пр 7? Считаю, что я правильно делаю отчет, указывая эти суммы, но глядя на отчет предыдущего бухгалтера, почему-то берут сомнения. И еще: не могу распечатать декларацию. Принтер переустанавливала и акробат, но тем не менее печатаются только ироглифы. Может кто подскажет в чем причина. Началось все это со вчерашнего вечера. Честно, сказать голова, кругом уже идет. Спасибо :)
Алина-Влад
-------
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 22:26
Блог имени Алина-Влад
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Lada » 08 ноя 2009, 19:55

:? Алина-Влад, а Вы что вообще делаете в бухгалтерии простите? Приложение 300.07 это РЕЕСТР СЧЕТОВ ФАКТУР ВЫДАННЫХ там все кроме реализации частным лицам. В УЧЕТЕ доход отражается по всем сделкам как по тем которые оформлены счф так и по тем которые без счф оформлены актами либо накладными на физ лиц.
При чем тут касса? Касса это оплата так же как и расчетный счет! Тут не сомнения - тут полный ужыс должен быть при таком подходе к сдаче налоговой отчетности!
Бедный Ваш работодатель - передайте ему мои соболезнования!
Вы хоть бы инструкцию да правила прочли прежде чем делать отчет что ли..........
А про ероглифы тут томы целые написаны и как с ними бороться тоже написано. :( Куды катимсссси?!
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Алина-Влад » 08 ноя 2009, 20:05

А что Вы ругаетесь, знаток бухгалтерского исскуства? :evil: Я в этом деле новичок. И то, что мне передали от опытного главного бухгалтера, вот где действительно ужас.
Это во-первых, во-вторых, кто вам в простом маленьком продуктовым магазинчике будет сч-фактуру выписывать? только фискальный чек.
И вообще, для чего тогда форум существует, если ничего спросить нельзя, сразу нападают.
Алина-Влад
-------
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 20 окт 2009, 22:26
Блог имени Алина-Влад
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение shurik_kz » 08 ноя 2009, 21:21

Алина-Влад писал(а):И еще: не могу распечатать декларацию.

Предупреждение! Этот вопрос к данной теме не относится. В следующий раз сообщение будет просто удалено, как и все сообщения не относящиеся к теме.
Аватара пользователя
shurik_kz
-------
 
Сообщения: 6927
Зарегистрирован: 17 сен 2008, 15:02
Откуда: Almaty
Профессия: IT Специалист
Блог имени shurik_kz
Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Lada » 08 ноя 2009, 22:11

    Алина-Влад писал(а): кто вам в простом маленьком продуктовым магазинчике будет сч-фактуру выписывать? только фискальный чек.

    Нам то конечно никто, но у себя в УЧЕТЕ обязаны провести накладную и указать по какому чеку что продано - иначе то у Вас в материальном отчете будет бедлам это раз, в налоговых отчетах бардак это два и буду конечно вопросы от которых волосы дыбом встают это три.
    Даже если новичек - тем более надо читать законы, правила, инструкции и так далее, а не ждать когда кто нибудь где нибудь готовые решения подскажет.
    Одно дело когда на форуме обсуждается или рассматривается та или иная тема в которой есть свои подводные камни и разнопонимания в НПА.
    Другое дело когда вот так вопрос как у Вас Алина-Влад - это же измените за гранью ноля. Ну не вчера же Вы пришли на работу чтобы вот так под конец сдачи отчетности задавать столь примитивные вопросы.
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Алина-Влад » 08 ноя 2009, 23:11

    shurik_kz писал(а):
    Алина-Влад писал(а):И еще: не могу распечатать декларацию.

    Предупреждение! Этот вопрос к данной теме не относится. В следующий раз сообщение будет просто удалено, как и все сообщения не относящиеся к теме.

    Извините,я не хотела. :)
    Алина-Влад
    -------
     
    Сообщения: 27
    Зарегистрирован: 20 окт 2009, 22:26
    Блог имени Алина-Влад
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Леона » 09 ноя 2009, 10:59

    Lada
    Речь шла о плательщиках НДС,выписывающих без НДС,отсюда мои рассуждения выше.
    Аватара пользователя
    Леона

     
    Сообщения: 1140
    Зарегистрирован: 02 мар 2009, 11:17
    Блог имени Леона
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Мабуба » 10 ноя 2009, 22:04

    ИП перешел по НДС в другую налоговую в связи с изменением места деятельности. Свидетельство (перерегистрация) получено в этой новой налоговой, куда теперь ему надо сдавать 300.00. А до 3 квартала 2009 года 300.00 сдавалась в предыдущую налоговую, которая лицевой не желает переносить в новый район. Вобщем, налоговые поссорились. Но вопрос не в этом, а в том, что за 3квартал 300.00 форма будет считаться "очередной" или "первоначальной"?
    Аватара пользователя
    Мабуба
    -------
     
    Сообщения: 3753
    Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
    Откуда: Алматы
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Мабуба
    Активность участника

    Re: Постановка на учет по НДС

    Сообщение lena_79 » 10 ноя 2009, 22:28

    ИП по упращенке в 2008 году превысил минимум оборота свыше 15 000 МРП, обнаружили только в 3кв. 2009 года и во время не подали документы о постановке на учет по НДС, в 2009 году не превышает оборота 30 000 МРП, оплатили адм. штраф и встали на учет по НДС. Вопрос если в 2009 году не превышает оборота, через какой период можно сняться с НДС? Спасибо.
    lena_79
    -------
     
    Сообщения: 46
    Зарегистрирован: 20 апр 2009, 20:23
    Блог имени lena_79
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Lada » 10 ноя 2009, 22:44

    Через 12 месяцев
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Lada » 10 ноя 2009, 22:45

    С даты постановки
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение lena_79 » 10 ноя 2009, 22:50

    Где об этом можно прочитать? В Кодексе написано календарный год. Ходила в отдел разъеснения там одни говорят через 2 года другие, что можно сняться с учета по НДС в январе 2010 года.
    lena_79
    -------
     
    Сообщения: 46
    Зарегистрирован: 20 апр 2009, 20:23
    Блог имени lena_79
    Активность участника

    Re: Заполнение формы 300.00

    Сообщение Мабуба » 10 ноя 2009, 23:19

    На всякий пожарный случай напоминаю, что согласно "Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (Форма 300.00)":
    9. Составление формы 300.07 - Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам
    в течение отчетного периода
    8) в графе Н указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость. При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре.
    Спасибо за внимание, если с оным вы прочитали мой сообщение!
    Аватара пользователя
    Мабуба
    -------
     
    Сообщения: 3753
    Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
    Откуда: Алматы
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Мабуба
    Активность участника

    Пред.След.

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12

    cron

    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    [23.04.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2024 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:30

    [23.04.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:30

    [23.04.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:29

    [23.04.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:28

    [23.04.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:27

    [23.04.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:26

    Видео о Казахстане, взгляд с другой стороны
    Кайрат-F2
    23 апр 2024, 22:12

    [Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
    Кайрат-F2
    20 апр 2024, 06:23

    Работа налоговых серверов в 2 квартале 2024 года
    Кайрат-F2
    20 апр 2024, 06:23

    [07.10.2023 обновлена] [e-Salyq Azamat] eSalyq - Мобильное приложение
    Кайрат-F2
    18 апр 2024, 15:33

    [15.08.2023 обновлена] e-Salyq Business - мобильное приложение
    Кайрат-F2
    16 апр 2024, 18:27

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Кайрат-F2
    09 апр 2024, 11:02

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    Кайрат-F2
    03 апр 2024, 23:10

    Работа налоговых серверов в 1 квартале 2024 года
    Кайрат-F2
    28 мар 2024, 20:26

    Соболезнуем...
    Кайрат-F2
    27 мар 2024, 17:13

    Экономика Казахстана к 2060 годам и сегодняшней рождаемость
    Кайрат-F2
    26 мар 2024, 21:11

    День благодарности
    daur
    03 мар 2024, 16:11

    Работа сайта и форума bb.f2.kz
    Кайрат-F2
    01 мар 2024, 21:19

    [Новость] Версия ИС СОНО 4.0.38 [29.02.2024]
    Кайрат-F2
    01 мар 2024, 20:09

    [Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    28 фев 2024, 11:15

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Кайрат-F2
    23 фев 2024, 12:26

    Статус "Обрабатывается в ЦУЛС"
    Кайрат-F2
    14 фев 2024, 19:37

    [05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
    vad1
    05 фев 2024, 21:41

    А вы знаете, что.............
    Кайрат-F2
    03 фев 2024, 18:53

    [02.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
    Кайрат-F2
    02 фев 2024, 18:35

    [Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
    Кайрат-F2
    31 янв 2024, 14:50


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz